Acessibilidade
Empenho: 0007024/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
31/07/2024
0007024/2024
00035903/2024-19
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 2 1⁄2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ ONIAS DE SANTANA, MATRÍCULA: 1005611, CARGO:CHEFE DE APOIO. PARA QUE ESTE POSSA DESLOCAR ATÉ AO DISTRITO DE FORTALEZA DO ABUNÃ, OBJETIVANDO EXECUTAR O ISOLAMENTO DAS ÁREAS DE RISCOS E REALIZAR APOIO LOGÍSTICO A FUNCULTURAL, NA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PRAIA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 298/DPC/GAB/FUNCULTURAL, E-DOC BC43C993. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DO VEÍCULO OFICIAL, PERTENCENTE A ESTA DEFESA CIVIL: CAMINHONETE HILUX, PLACA QTA4525, A SER CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA. NO PERÍODO DE 09/08/2024 A 11/08/2024
R$ 375,00
Favorecido

JOSE ONIAS DE SANTANA
448.***.***-15
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
31/07/2024 0008535/2024 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 375,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
02/08/2024 0008535/2024 0012761/2024 Liquidação Diária 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 375,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação