Acessibilidade
Liquidação: 0000909/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
18/10/2024
0000909/2024
00600-0/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação da despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao mês de outubro/2024, conforme ordem de pagamento do e-Doc. A5A89DC0 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO.
R$ 24.596,38
Favorecido

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
04.763.223/0001-61
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
19/09/2024 0000805/2024 0000984/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 36.334,69
19/11/2024 0001018/2024 0001245/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 6.583,24
18/10/2024 0000909/2024 0001113/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 24.596,38
19/07/2024 0000583/2024 0000719/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 46.885,38
19/12/2024 0001135/2024 0001380/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 11.715,91
20/08/2024 0000668/2024 0000820/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 14.451,61
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação