Acessibilidade
Empenho: 0008495/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
01/10/2024
0008495/2024
00037213/2024-02
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS, DE 2 E 1⁄2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: LEIMAR REIS XAVIER, MATRÍCULA: 1005132, CARGO: CHEFE DE APOIO E PROT DE DEF CIVIL . VISTO QUE ESTE SE DESLOCOU ATÉ O DISTRITO DE FORTALEZA DO ABUNÃ, OBJETIVANDO TRANSPORTAR MATERIAL DA INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PRAIA DO REFERIDO DISTRITO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA ATRAVÉS DA FUNCULTURAL. O DESLOCAMENTO FOI REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL PERTENCENTE A ESTA DEFESA CIVIL: CAMINHÃO IVECO/TECTOR 9-190, PLACA SCS4C62, CONDUZIDO PELO SERVIDOR LEIMAR REIS XAVIER NETO. NO PERÍODO DE 09/08/2024 A 11/08/2024.
R$ 375,00
Favorecido

LEIMAR REIS XAVIER NETO
844.***.***-53
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
01/10/2024 0010571/2024 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 375,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
03/10/2024 0010571/2024 0016523/2024 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 375,00
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação