Acessibilidade
Liquidação: 0001062/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
21/03/2024
0001062/2024
00002177/2024-58
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, PROCESSO N° 00002177/2024-58 – GJT.
R$ 616,06
Favorecido

FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA - GJT
13.363.520/0001-00
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa

310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
01/03/2024 0000609/2024 0001303/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 616,06
29/05/2024 0002119/2024 0004235/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 616,05
28/06/2024 0002592/2024 0005181/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 616,06
27/03/2024 0001062/2024 0002246/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 616,06
24/04/2024 0001524/2024 0003220/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 616,06
30/01/2024 0000148/2024 0000436/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 616,06
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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