Acessibilidade
Empenho: 0008296/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
18/09/2024
0008296/2024
00043911/2024-39
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 3 E 1⁄2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES, MATRÍCULA 120535, CARGO: GARI. PARA QUE ESTE POSSA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE SILVEIRA, SÃO MIGUEL, MUTUNS, BOM JARDIM, PAU D`ARCO E ITACOÃ, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SEVERA ESCASSEZ HÍDRICA DE 2024. INFORMAMOS QUE NÃO HAVERÁ PERNOITE NOS DIAS DE SERVIÇO, OS SERVIDORES IRÃO SE DESLOCAR ATÉ AS REFERIDAS COMUNIDADES E RETORNARAM NO MESMO DIA, E ASSIM SE REPETIRÁ NOS DEMAIS DIAS DENTRO DO PERÍODO DE 19/09/2024 A 25/09/2024
R$ 525,00
Favorecido

FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES
593.***.***-49
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
18/09/2024 0010240/2024 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 525,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
19/09/2024 0010240/2024 0015760/2024 Liquidação Diária 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 525,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação