Liquidação: 0005959/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
23/12/2024
0005959/2024
00049460/2023-62
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1002, 1009, 1031 E 1020, PEÇA 175 FLS 119, 208, 485 E 370 E NOTA FISCAL Nº 1041 PEÇA 177 FLS 89, CERTIFICADO POR: SILVIO CARVAJAL, FORNECEDOR: CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA, EMPENHO Nº 3009/2024, PROC. N° 00049460/2023-62.
R$ 19.670,42
Favorecido
CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
24.439.931/0001-59
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 0000336/2025 | 0000650/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 884,88 |
| 12/12/2024 | 0005431/2024 | 0010627/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.213,48 |
| 13/02/2025 | 0000336/2025 | 0000646/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 32.147,53 |
| 23/12/2024 | 0005983/2024 | 0011698/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 491,76 |
| 20/01/2025 | 0005431/2024 | 0000021/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 618,48 |
| 23/12/2024 | 0005983/2024 | 0011697/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.860,75 |
| 20/01/2025 | 0005983/2024 | 0000019/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.081,87 |
| 23/12/2024 | 0005983/2024 | 0011699/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 236,04 |
| 12/12/2024 | 0005431/2024 | 0010628/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 131,99 |
| 12/12/2024 | 0005431/2024 | 0010629/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 281,13 |
| 17/02/2025 | 0000336/2025 | 0000726/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.946,74 |
| 13/02/2025 | 0000336/2025 | 0000649/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 416,24 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 13/12/2024 | R$ 4.304,89 | DTJR-PYAR |
| 1031 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 13/12/2024 | R$ 3.467,76 | CGKU-TCIC |
| 1020 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 13/12/2024 | R$ 5.068,95 | JXAE-WLMX |
| 1009 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 13/12/2024 | R$ 5.446,99 | ARBS-BEAI |
| 1041 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 13/12/2024 | R$ 1.381,83 | TTFG-LHKQ |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação