Acessibilidade
Empenho: 0003811/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
18/11/2024
0003811/2024
00054175/2024-44
Original
Empenho
2024
DIÁRIAS DO (A) SERVIDOR (A): NELSON BRASIL FERREIRA; CADASTRO: 47953; CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO, POR SE DESLOCAR ATÉ A LOCALIDADE DE VILA DA PENHA, PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA. NO PERÍODO DE 18 À 23/11/2024. TOTAL DE DIÁRIAS: 5 ½ (CINCO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00054175/2024-44-e. CONFORME PORTARIA 329/2024/GAB/SEMED.
R$ 825,00
Favorecido

NELSON BRASIL FERREIRA
592.***.***-72
Classificação Instituicional

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática

0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
18/11/2024 0006691/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 825,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
03/12/2024 0006691/2024 0012951/2024 Liquidação Diária 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 825,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação