Liquidação: 0002101/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
24/05/2024
0002101/2024
00002177/2024-58
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2024, PROCESSO N° 00002177/2024-58 – IPJ
R$ 1.358,80
Favorecido
JARU- INST.DE PREVID.DOS SERV. DO MUNIC. DE JARU
22.859.490/0001-19
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 0002101/2024 | 0004172/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.358,80 |
| 27/03/2024 | 0001047/2024 | 0002278/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 825,83 |
| 24/04/2024 | 0001502/2024 | 0003254/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 825,83 |
| 30/01/2024 | 0000141/2024 | 0000469/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.370,37 |
| 01/03/2024 | 0000595/2024 | 0001335/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.358,81 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
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Denúncia à corrupção
Acesso à informação