Acessibilidade
Pagamento: 1037010/2023
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
01/09/2023
1037010/2023
1037010/2023
Original
Empenho
2023
Liquidação
2023
Pagamento
2023
O.B. 041 - Conta 0024377 - PAG. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA P/ ATENDER A SEMOB - REF. A NF-e Nº 882 PÇ. 81 - CERTIFICADA CONF. A ANALISE Nº 121/DCAP/SEMOB/2023. NOTA DE EMP. 3049-2/2023. PROC. 00022363/2023-22-e.
R$ 81.384,51
Favorecido

YEM SERVIÇOS TEC E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
17.811.701/0001-03
Classificação Instituicional

11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática

0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
449030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
04/01/2023 255/2022 02.00021/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N. 255/2022/SML/PVH
Dados da Licitação
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Servicos