Acessibilidade
Liquidação: 0001895/2025
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - transferências a União emendas parlamentares individuais
21/05/2025
0001895/2025
00046822/2024-44
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA…) , CONFORME NOTA FISCAL Nº 6559, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ROSANGELA GOMES DURAN, KID ANDRADE MOURA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIORM, PROCESSO 00600-00046822/2024-44.
R$ 184.895,76
Favorecido

MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
19.288.989/0001-09
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
22/05/2025 0001895/2025 0003801/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.218,75
22/05/2025 0001895/2025 0003804/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 182.677,01
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
6559 Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) 06/05/2025 R$ 184.895,76 11250519288989000109650010008065359100655910