Acessibilidade
Liquidação: 0008457/2025
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
10/10/2025
0008457/2025
00016728/2025-41
Original
Empenho
2025
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal nº 6.713, série 001, de 23/06/2025, id 0076817, página 287, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracará Siqueira, matrícula 84327, Janderklei Paes de Oliveira, matrícula 80060 e Israel Moreira Cavalcante, matrícula 10078257, membros da Comissão de Recebimento de Materiais Perecíveis, Não Perecíveis, Expediente e Permanente (Portaria nº20/DA/GAB/SEMASF de 13/02/2025, id 0076817, página 203). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 9.988-0.
R$ 13.444,40
Favorecido

ECOLIM LTDA - EPP
17.221.558/0001-08
Classificação Instituicional

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática

0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
23/10/2025 0008457/2025 0014174/2025 Liquidação Pagamento 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 13.444,40
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000056/2024
2024
Pregão Eletrônico
Compras
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
6.713 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 23/06/2025 R$ 13.444,40 11250617221558000108550010000067131886560929