Liquidação: 0008457/2025
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
10/10/2025
0008457/2025
00016728/2025-41
Original
Empenho
2025
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal nº 6.713, série 001, de 23/06/2025, id 0076817, página 287, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracará Siqueira, matrícula 84327, Janderklei Paes de Oliveira, matrícula 80060 e Israel Moreira Cavalcante, matrícula 10078257, membros da Comissão de Recebimento de Materiais Perecíveis, Não Perecíveis, Expediente e Permanente (Portaria nº20/DA/GAB/SEMASF de 13/02/2025, id 0076817, página 203). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 9.988-0.
R$ 13.444,40
Favorecido

ECOLIM LTDA - EPP
17.221.558/0001-08
Classificação Instituicional

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática

0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
23/10/2025 0008457/2025 0014174/2025 Liquidação Pagamento 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 13.444,40
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000056
2024
Pregão Eletrônico
Compras
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
6.713 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 23/06/2025 R$ 13.444,40 11250617221558000108550010000067131886560929
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