Acessibilidade
Empenho: 0003065/2023
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
16009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Vigilância em Saúde
21/11/2023
0003065/2023
00035036/2023-31
Original
Empenho
2023
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA, BANNER, ADESIVO, PANFLETO, FOLDERS, CARTAZ..), SRPP Nº 104/2022, CEO N° 871, RESERVA DE SALDO 783 - PROCESSO N° 00035036/2023-31
R$ 4.569,50
Favorecido

E S DA CRUZ COM. VAREJ. DE ART. DE PAPELARIA LTDA
06.136.794/0001-00
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
14/05/2024 0001789/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.569,50
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
14/05/2024 0001789/2024 0003652/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.569,50
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
03/12/2025 90111/2025 SEI 002.000317/2025-92 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90111/2025/SMCL
11/03/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2026/SMCL/PVH 002.000317/2025-92 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2026/SMCL/PVH
Dados da Licitação
2025
Pregão Eletrônico
Compras e Servicos