Acessibilidade
Empenho: 0000365/2025
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
12/02/2025
0000365/2025
00055398/2024-29
Original
Empenho
2025
Despesas com aquisição de materiais de consumo (Material de Limpeza) visando atender as necessidades Departamento de Proteção Especial - DPSE desta SEMASF. SRPP nº018/2024, PE nº028/2024. Conta corrente 10.363-2.
R$ 270,00
Favorecido

STA LIGHTING LTDA
26.353.266/0001-01
Classificação Instituicional

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática

0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
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Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
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Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
28/06/2024 028/2024 00600-00021659/2023-26-e PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024/SML/PVH, SRPP Nº 018/2024
21/01/2026 90004/2026/SMCL/PVH 002.000351/2025-67 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026/SMCL/PVH-SRPP Nº 001/2026
Dados da Licitação
2024
Pregão Eletrônico
Compras e Servicos