Acessibilidade
Liquidação: 0001961/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
23/05/2024
0001961/2024
0000404/2024
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE CÓPIAS POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. REFERENTE A NOTA FSICAL 5171 DE JANEIRO, EM PEÇA 162 FOLHA 1 . FORNECEDOR: ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS. EMP. 396/2024. PROCESSO 00600-00004041/2023-00.
R$ 17.610,00
Favorecido

ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
23/05/2024 0001961/2024 0003907/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 14.519,72
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação