Acessibilidade
Liquidação: 0003625/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
25000000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
18/04/2024
0003625/2024
00013861/2023-84
Original
Empenho
2023
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PROVENIENTE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/PGM/2023, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DO RELÓGIO, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB Nº00600-00013842/2024-39.
R$ 9.140,63
Favorecido

EGN COMERCIO E SERVICOS LTDA
04.062.730/0001-78
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
339039160000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
23/04/2024 0003625/2024 0005655/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 8.910,74
15/05/2024 0003625/2024 0007109/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 115,63
30/04/2024 0003625/2024 0006272/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 114,26
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
155 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 01/04/2024 R$ 9.140,63 527bc051c