Acessibilidade
Empenho: 0000774/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
14/03/2024
0000774/2024
00011327/2024-14
Original
Empenho
2024
DIÁRIAS DO (A) SERVIDOR (A): ALTEMAR JORGE DE S. SÁ: CADASTRO: 822.016; CARGO: ADMINISTRATIVO, POR SE DESLOCAR ATE AS ESCOLAS RURAIS, PARA ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS DISTRITOS DO BAIXO MADEIRA. NOS PERÍODOS DE 18 À 20/03; 21 à 22/03 e 25 a 30/03/2024. TOTAL DE DIARIAS 9 (NOVE E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: FLUVIAL OFICIAL. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PROCESSO 006011327/2024-14. CONFORME PORTARIA 061/2024/GAB/SEMED.
R$ 1.425,00
Favorecido

ALTEMAR JORGE SOUZA DE SA
315.***.***-49
Classificação Instituicional

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática

0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
14/03/2024 0001028/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.425,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
18/03/2024 0001028/2024 0001780/2024 Liquidação Diária 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.425,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação