Pagamento: 0001449/2026
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
25/02/2026
0001449/2026
005.001445/2025-23
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº3988/2025, PARA PAGAMENTO DA DESPESA DA EMPRESA MITTEL, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PERIODO 21 A 31 DE DEZEMBRO/2025, PEÇA 0551904. PROCESSO Nº005.001446/2025-78.
Nº OP 1669
R$ 100.078,83
Favorecido
MITTEL SA
27.229.900/0001-61
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
33903401000 - Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação