Pagamento: 0008693/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/06/2024
0008693/2024
0001915/2024
Original
Liquidação da despesa referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado do Termo aditivo ao Contrato nº 010/PGM/2020.
R$ 593,83
Favorecido
FG TECNO CENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI
29.811.993/0001-63
Classificação Instituicional
23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
Estrutura Programática
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação