Liquidação: 0008300/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
24/07/2024
0008300/2024
0001837/2024
Original
Liquidação para cobrir despesa referente ao complemento de 01 (Uma) diária, em favor do servidor Carlos Alexandre de Souza - Arquiteto, Matricula 304262, lotado na Sub Secretaria de Planejamento - SUPLAN/SEMPOG. em virtude do deslocamento efetuado por meio de transporte rodoviário à cidade de Rio Branco/AC, no dia 23/04/2024, uma vez que na data prevista para o embarque só havia voo para o destino da viagem (Brasília/DF) partindo daquela Cidade. O objetivo foi de participar do evento Amazônia Urbana em Foco - Conexões para o Desenvolvimento Sustentável, ocorrido em 25/04/2024. Conforme Anexo VI - Relatório Individual de Comprovação de Diárias, peça n° 31, e-DOC E0686337 e solicitação do Ofício Interno n° 7/2024/DIPLAD/SUPLAN/SEMPOG, peça n° 38 e-DOC A036086C.
R$ 1.200,00
Favorecido
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
857.***.***-15
Classificação Instituicional
05 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTAO- SEMPOG
01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG
Estrutura Programática
0152 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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26/07/2024 | 0008300/2024 | 0012315/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 1.200,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação