Acessibilidade
Liquidação: 0002744/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
08/07/2024
0002744/2024
00004032/2023-19
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, NOTA FISCAL Nº 46.993.979 PEÇA 221 FL. 573, EMPENHO 301/2024, PROCESSO N° 00600-00004032-2023-19.
R$ 18.623,50
Favorecido

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
03.506.307/0001-57
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
10/07/2024 0002744/2024 0005499/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 18.623,50
30/10/2024 0004707/2024 0009128/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 33.981,12
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
46993979 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 30/04/2024 R$ 18.623,50 43-03506307000157-90-T00-046993979/200694165