Empenho: 0002783/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
23/08/2024
0002783/2024
00035601/2024-41
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA PNACS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, PROCESSO N° 00035601/2024-41 – AUXILIO TRANSPORTE.
R$ 173.248,20
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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23/08/2024 | 0003549/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 173.248,20 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação