Acessibilidade
Liquidação: 0003438/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
262100009011 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Assistência Farmacêutica
21/08/2024
0003438/2024
00020964/2024-81
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS II (DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA +FRUTOSE + GLICOSE, DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML…), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 943.698 PEÇA 40, FLS 01/02, CONFORME DESPACHO PEÇA 43, CERTIFICADO POR: VICTOR BRUNO, ANDRÉ GONÇALVES, FRANCISCO MARCELINO, RAFAEL JÚNIOR, FRANCISCO VIEIRA, CRISTILEUDO PEREIRA, ANILSON NASCIMENTO E MARIA GORETE, FORNECEDOR: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, EMPENHO Nº 1819/2024, PROC. N° 00020964/2024-81.
R$ 5.103,00
Favorecido

RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
04.598.413/0003-32
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
22/08/2024 0003438/2024 0006775/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 61,24
22/08/2024 0003438/2024 0006773/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 5.041,76
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
943698 Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) 17/07/2024 R$ 5.103,00 11240704598413000332550010009436981131291292