Acessibilidade
Liquidação: 0002948/2025
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
11/07/2025
0002948/2025
00054553/2024-90
Original
Empenho
2024
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com Aquisição Materiais- Hospitalares (insumos, pensos e afins) referente a Nota Fiscal nº 10986 , peça 190, Processo 00054553/2024-90.
R$ 453,70
Favorecido

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA
23.829.339/0001-09
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
15/07/2025 0002948/2025 0005795/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 453,70
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
10986 Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) 24/04/2025 R$ 453,70 41250423829339000109550010000109861512107239