Acessibilidade
Empenho: 0003935/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
19/11/2024
0003935/2024
00004500/2023-47
Original
Empenho
2024
Emissão de empenho para cobrir despesas com Termo aditivo ao Contrato n° 017/2022/COJUSA/PGM, ref. aos serviços de seguro total com assistência 24 horas de 27 veículos da frota da SEMUSA, para exercício de 2024, Conf. CEO N° 1429/2024.
R$ 38.189,65
Favorecido

PORTO SEG. CIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903969000 - SEGUROS EM GERAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
19/12/2024 0005796/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 38.189,65
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
20/12/2024 0005796/2024 0011362/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 36.405,56
Data do Contrato Número do Contrato
30/11/2022 CONTRATO 017/2022/COJUSA/PGM
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação