Acessibilidade
Liquidação: 0002987/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
22/07/2024
0002987/2024
0003565/2024
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA SEMUSA PNACS PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PROCESSO 00600-00035651/2024-28 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - TRANSPORTE
R$ 5.544,00
Favorecido

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
24/07/2024 0002987/2024 0006019/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 5.544,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação