Acessibilidade
Liquidação: 0008879/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
17090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
08/08/2024
0008879/2024
00013710/2022-45
Original
Empenho
2023
ORDEM DE PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1536 (PÇ, 212). ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO COMPOSTA PELOS SERVIDORES: FELIPE MARCONDES PANTALIÃO MAT: 1005431, CLARA LUANA AYRES DO NASCIMENTO MAT: 1003779 E GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO MAT: 632580
R$ 1.788,32
Favorecido

VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME
07.514.710/0001-89
Classificação Instituicional

10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática

0015 - CIDADE LIMPA
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
13/08/2024 0008879/2024 0013518/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB R$ 1.788,32
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
1536 Nota Fiscal 08/12/2023 R$ 1.788,32