Acessibilidade
Liquidação: 0006338/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
18/06/2024
0006338/2024
00000063/2024-73
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1(UM) REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 347 LITROS, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V. COR BRANCA. CONFORME PROPOSTA DA DISPENSA ELETRÔNICA 90003/2024 - E-DOC 44CB20BF-e. PEÇA 35 DOS AUTOS 00600-00000063/2024-73-e no valor total de R$ 2.787,97 (dois mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) conforme NFS-e nº 001.076 de 09/05/2024, e-DOC 2E0E8FF1-e peça 73, em nome da Empresa CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS (CNPJ: 36.256.818/0001-17), conforme empenho nº 2018/2024 (e-DOC 10180150-e peça 42)
R$ 2.787,97
Favorecido

CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA
36.256.818/0001-17
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
20/06/2024 0006338/2024 0009448/2024 Liquidação Pagamento 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa R$ 2.787,97
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
001076 Nota Fiscal 09/05/2024 R$ 2.787,97