Acessibilidade
Pagamento: 0007635/2024
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
23/05/2024
0007635/2024
0001690/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação
2024
Pagamento
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA. REFERENTE A– VEICULAÇÃO OUTDOOR PORTO VELHO, CAMPANHA RODOVIÁRIA, O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 9451/1718/1724. CERTIFICADAS PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, APENSADOS AOS AUTOS SOB O Nº 00600-00023690/2024-82.
R$ 46.149,83
Favorecido

PNA. - PUBLICIDADE LTDA.
04.746.016/0001-07
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação