Acessibilidade
Liquidação: 0004077/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
26/04/2024
0004077/2024
0001789/2024
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3259, PARA COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E ½ (QUATRO E MEIA)DO SERVIDOR, LUCAS LOPES DO AMARAL, CAD. 1006876 – SEMAD PARA DESLOCAR-SE A: JACI PARANÁ, NOVA MUTUM PARANÁ, UNIÃO BANDEIRANTES, ABUNÃ, FORTALEZA DO ABUNÃ, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA E NOVA CALIFÓRNIA, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2024, PARA FISCALIZAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA QUE ESTÃO LOCALIZADAS NOS DISTRITOS, QUE UTILIZAÇÃO OS SERVIÇOS DE ENERGIA, TELEFONIA, VIGILÂNCIA, ÁGUA E ESGOTO, SENDO JUNTO ESTA COMISSÃO ENTREGARA OS NOVOS APARELHOS TELEFÔNICOS PARA DEVIDAS UNIDADES DO NOVO CONTRATO N°039/PGM/2023. CONFORME O CEO 93/2024 07B9D6C5-e, ANEXO II SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 55945734-e, ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO ECF2D401-e. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 900,00
Favorecido

LUCAS LOPES DO AMARAL
016.***.***-31
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
30/04/2024 0004077/2024 0006243/2024 Liquidação Diária 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 900,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação