Acessibilidade
Liquidação: 0004146/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
25/09/2024
0004146/2024
00044146/2024-74
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANCELMO VIEIRA VIAMONTE, MAT. 225757, COM OBJETIVO DE ABASTECIMENTO, CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS, VISITAS TÉCNICAS E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISFARMA NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DO BAIXO MADEIRA (10 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) E VISTORIA TÉCNICA NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES. DESTINO DA VIAGEM: BAIXO MADEIRA (SÃO MIGUEL, CALAMA, NAZARÉ, DEMARCAÇÃO, NOVA ESPERANÇA, PAPAGAIOS, SÃO JOSÉ, SÃO CARLOS, LAGO DO CUNIÃ E TERRA CAÍDA, NO PERÍODO DE 15/10/2024 À 18/10/2024, MEIO DE TRANSPORTE: FLUVIAL, CONFORME QUADRO DE DIÁRIAS EM PORTARIA N° 264/DA/GAB/SEMUSA, EM, PEÇA 12. CEO N° 1095 EM PEÇA 9. OBS. REEMITIDO RAZÕES COM O PERÍODO DE 01/01/2024 À 25/09/2024, ONDE ENCONTRAM-SE SEM PENDÊNCIAS.
R$ 525,00
Favorecido

ANCELMO VIEIRA VIAMONTE
633.***.***-00
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
14/10/2024 0004146/2024 0008425/2024 Liquidação Diária 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 525,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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