Acessibilidade
Empenho: 0005193/2025
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
14/08/2025
0005193/2025
00009492/2023-25
Original
Empenho
2025
EMPENHO para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, através de Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Autogestão de Frota com Sistema para Administração, Gerenciamento e Controle da Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos, Equipamentos, Maquinário e Embarcações, para atender a Frota Oficial dos veículos pertencentes a SEINFRA. Renovação Contratual – Despesas previstas até dezembro/2025.
R$ 100.000,00
Favorecido

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática

0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
11/03/2026 0001562/2026 Liquidação 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 53.097,26
18/12/2025 0012164/2025 Liquidação 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 20.909,28
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
22/12/2025 0012164/2025 0019232/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 630,24
22/12/2025 0012164/2025 0019250/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 1.597,68
19/03/2026 0001562/2026 0003283/2026 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 2.606,03
19/03/2026 0001562/2026 0003282/2026 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 2.996,56
19/03/2026 0001562/2026 0003279/2026 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 47.494,67
22/12/2025 0012164/2025 0019216/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 18.681,36
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
07/03/2025 00600-00041165/2024-49-e Contratação de empresa especializada em serviços de autogestão de frota, para prestação, de forma contínua
Dados da Licitação
2025
Adesão (Carona)
Compras e Servicos