Liquidação: 0004828/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
260000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
08/11/2024
0004828/2024
00016105/2023-15
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO N° 16/2022/COJUSA/PGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL AMORIM DE MATOS | EMPRESA: DSB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/03/2025 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11/08/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL 137 EM PEÇA 351 FOLHA 01/02 – REFERENTE AO REAJUSTE PROPORCIONAL DA 8ª MEDIÇÃO. EMPENHO 1257/2024. FORNECEDOR DSB CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. PROCESSO: 00016105/2023-15.
R$ 150.037,54
Favorecido
DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
07.608.975/0001-46
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | 0004252/2024 | 0008249/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 77.606,96 |
| 25/07/2024 | 0003148/2024 | 0006169/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 79.963,47 |
| 08/11/2024 | 0004828/2024 | 0009363/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 147.036,79 |
| 25/07/2024 | 0003148/2024 | 0006171/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.631,91 |
| 08/11/2024 | 0004828/2024 | 0009364/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.000,75 |
| 19/12/2024 | 0005753/2024 | 0011079/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.037,89 |
| 03/06/2024 | 0002152/2024 | 0004253/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.373,58 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 137 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 18/10/2024 | R$ 150.037,54 | B99D.38A5.A177.1286.9F39.73E5.958D.AA3D |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação