Pagamento: 0005281/2026
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
29/05/2026
0005281/2026
00501973/2026-63
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO nº 04/2023/COJUSA/PGM, REFERENTE A ALOCAÇÃO DE RECURSOS, PARA CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMUSA, FICANDO AINDA A CARGO DA CONTRATADA O TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS, TANQUES E CENTRAIS DE GASES, MEDIANTE CONTRATO Nº 04/2023/COJUSA/PGM. CONFORME NOTA FISCAIS NAS PEÇAS 0887331/0891180/0892909/0895017/0922638/0897726/0919068, REFERÊNCIA MÊS DE ABRIL, CERTIFICADAS POR CHRISTIANE DINIZ, CIDIANE NOGUEIRA, JANDERSON DA SILVA, JOÃO OLIVEIRA, TANIA PEREIRA, VERIDIANA PEDROSA, FERNANDA DE SOUZA, MARINALVA DA CRUZ, LEILA DE SA, SANDRA DE SOUSA, FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, EMPENHO Nº 423/2026, PROCESSO Nº 005.001973/2026-63 Nº OP 5336
R$ 243.168,11
Favorecido
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
34.597.955/0001-90
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação