Acessibilidade
Liquidação: 0000619/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
06/02/2024
0000619/2024
00001716/2024-31
Original
Empenho
2024
Liquidação de empenho para cobrir despesa com o pagamento de taxas de regularização de documentação dos veículos oficiais da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme boletos relacionados nos e-docs.: 3D8303FC / 88A86D22, apensados aos autos sob nº: 00600-00001716/2024-31.
R$ 5.366,19
Favorecido

DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
15.883.796/0001-45
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
33904700999 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
09/02/2024 0000619/2024 0001131/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 1.108,11
28/02/2024 0001437/2024 0002380/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 210,18
09/02/2024 0000619/2024 0001129/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 579,36
09/02/2024 0000619/2024 0001130/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 3.678,72
28/02/2024 0001437/2024 0002384/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 34,08
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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