Acessibilidade
Empenho: 0001586/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
29/05/2024
0001586/2024
00023726/2024-28
Original
Empenho
2024
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: SAMIA REGINA SOUZA DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE EXTREMA, MONITORAMENTO DE VACINA, ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETA DE VACINA DA POPULAÇÃO EM VACINAS DE ROTINA, COVID E HPV), SUPERVISÃO, AÇÃO DE BUSCA ATIVA E ACAMADOS RESIDENCIAS E EM ESCOLAS. PERÍODO ABRANGIDO: : 06 À 09/06/2024 , CONFORME OFÍCIO INTERNO OFÍCIO INTERNO N°. 62/2024 – DIM/SEMUSA, EDOC 8175213C, PEÇA 01, ANEXO N°. 51/2024 – DIM/SEMUSA, EDOC 9932DBEC, PEÇA 02, CHECKLIST N°. 88/2024 – NUCONT/SEMUSA, EDOC 5C6C25B4, PEÇA 03, RAZÃO DE ADIANTAMENTO N°. 3049/2024 – DIC/SEMUSA, EDOC 4FD08D19, PEÇA 05. PROCESSO: 00023726/2024-28.
R$ 525,00
Favorecido

SAMIA REGINA SOUZA DOS SANTOS
469.***.***-04
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
29/05/2024 0002145/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 525,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
06/06/2024 0002145/2024 0004442/2024 Liquidação Diária 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 525,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação