Acessibilidade
Liquidação: 0004892/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
13/11/2024
0004892/2024
00044648/2023-14
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL – HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS E RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS GRUPO “D”, PARA ATENDER AS ÁREAS FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS pertencentes as unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - UBS e UPAS ( KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI). REFERENTE A NOTA FISCAL 1611 EM PEÇA 367 FOLHA 107. EMPENHO 3818/2024. FORNECEDOR: KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO: 00044648/2023-14.
R$ 38.880,17
Favorecido

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
13/11/2024 0004892/2024 0009489/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 35.633,73
13/11/2024 0004892/2024 0009491/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 466,56
17/12/2024 0004892/2024 0010839/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.779,88
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
1611 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 01/11/2024 R$ 38.880,17 892841