Acessibilidade
Liquidação: 0013264/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
06/12/2024
0013264/2024
0001343/2024
Original
Obra
2024
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 157 de 26/11/2024, peça 271, referente à 2ª Medição do 1º Aditivo, devidamente certificada pelo servidor Eduardo Saint-Clair Johnson, matrícula 851031, fiscal do Contrato nº 059/PGM/2023, que trata da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS JARDIM SANTANA (Portaria nº02/2024/DA/GAB/SEMASF de 17/01/2024, peça 60).
R$ 16.734,92
Favorecido

3R CONSTRUÇÕES LTDA
03.733.899/0001-40
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática

0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
13/12/2024 0013264/2024 0021939/2024 Liquidação Pagamento 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 16.115,73
11/11/2024 0012013/2024 0019034/2024 Liquidação Pagamento 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 46.759,17
Data do Contrato Número do Contrato
10/10/2023 CONTRATO Nº 059/PGM/2023
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação