Acessibilidade
Liquidação: 0005235/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
17090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
22/05/2024
0005235/2024
00015356/2023-74
Original
Empenho
2023
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal nº 1.190, Série 001, de 03/05/2024, peça 136, devidamente certificada pelas servidores Daniele Daiane de Souza Bandeira, matrícula 307662, Janderklei Paes de Oliveira, matrícula 80060 e Cilene Caracará Siqueira, matrícula 84327, membros da Comissão de Recebimento de Materiais Perecíveis, Não Perecíveis, Expediente e Permanente (Portaria nº 115/DA/GAB/SEMASF, datada de 16/06/2023, peça 139).
R$ 5.373,53
Favorecido

REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA
44.641.727/0001-23
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
22/12/2023 1243309/2023 1244547/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 9.731,61
28/05/2024 0005235/2024 0008014/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 5.373,53
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
1.190 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 03/05/2024 R$ 5.373,53 11240544641727000123550010000011901246850784