Acessibilidade
Liquidação: 0001958/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
23/05/2024
0001958/2024
0000214/2024
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA DESCARTÁVEL, KIT CATETER DE ACESSO CENTRAL, LÂMINA DE BISTURI, SERINGA…), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº SRPP Nº059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2023, CONFORME OFÍCIO INTERNO N°. 11/2024 – DAP/SEMUSA, eDOC 3F136179, PEÇA. 01, DESPACHO FUNDAMENTADO N°. 93/2024 – DAPD/SGP, eDOC 1C94A8FA PEÇA 07, DESPACHO N°. 70/2024 – NUGERP/SEMUSA, eDOC 29FCAA70 PEÇA 08, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO N°. 1/2024 – DAP/SEMUSA, eDOC 2AAB3890 PEÇA 09, DESPACHO N°.17/2024 – DAP/SEMUSA, eDOC 5A75799B PEÇA 10 E DESPACHO N°. 78/2024 – NUGERP/ SEMUSA, eDOC 4E8970D5 PEÇA 11.por um período de 03 (três) meses, visando atender as necessidades da SEMUSA, conf. CEO nº 137/2024, PRÉ EMPENHO 156/2024 - PROCESSO N° 00002140/2024-20.
R$ 1.840,00
Favorecido

RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA
38.714.672/0001-31
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
23/05/2024 0001958/2024 0003905/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.817,92
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação