Acessibilidade
Liquidação: 0001690/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
08/05/2024
0001690/2024
00040014/2023-92
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO VERDE (SIFILIS) E DEZEMBRO VERMELHO (AIDS). REFERENTE A NOTA FISCAL 21 EM PEÇA 71 FOLHAS 1/2/3. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814FORNECEDOR:KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. EMP. 920/2024. PROCESSO 00600-00040014/2023-92.
R$ 13.754,16
Favorecido

M.O.B. SORTE SERIGRAFIA E BRINDES
07.574.513/0001-55
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
08/05/2024 0001690/2024 0003537/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 13.754,16
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
21 Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) 08/04/2024 R$ 13.754,16 53240407574513000155550010000000211090565128