Acessibilidade
Liquidação: 0000769/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
11/03/2024
0000769/2024
0000103/2024
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –– AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS DESCARTÁVEIS. REFERENTE A NOTA FISCAL 3698 EM PEÇA 39 FOLHA 03, CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA, MAT. 280157 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: R.B MONTEIRO LTDA. EMP. 350/2024. PROCESSO 00600-00001031/2023-95.
R$ 8.134,80
Favorecido

R. B. MONTEIRO LTDA - ME
08.786.974/0001-54
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
11/03/2024 0000769/2024 0001584/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 8.134,80
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação