Acessibilidade
Liquidação: 0003184/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
01/08/2024
0003184/2024
0002249/2024
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –- AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL(CÂMERA DIGITAL, LENTE, CARTÃO DE MEMÓRIA…). REFERENTE A NOTA FISCAL 520 EM PEÇA 144 FOLHA 01. CERTIFICADA KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: CLEMILSON F. DA COSTA. EMP. 1436/2024. PROCESSO 00600-000022498/2023-98.
R$ 237,00
Favorecido

CLEMILSON F. DA COSTA
17.652.529/0001-92
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903029000 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
05/08/2024 0003184/2024 0006396/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 237,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação