Acessibilidade
Liquidação: 0013350/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
09/12/2024
0013350/2024
0001384/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação do Empenho para cobrir despesa com serviços de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas. Termo aditivo ao contrato nº 025/PGM/2022, nota fiscal 734
R$ 3.458,00
Favorecido

ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional

23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
Estrutura Programática

0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904004000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
11/11/2024 0011850/2024 0019007/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT R$ 18.380,50
12/12/2024 0013418/2024 0021800/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT R$ 3.656,85
Data do Contrato Número do Contrato
20/05/2022 CONTRATO Nº 025/PGM/2022
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação