Acessibilidade
Liquidação: 0004920/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
16/05/2024
0004920/2024
00001538/2024-49
Original
Empenho
2024
Liquidação para cobrir despesa referente a aquisição de material de consumo (Recarga de gás 13 kg) - ARP N° 027/2023, em conformidade com a NF-e n° 11218, Peça n° 43, emitida em 30/04/2024, certificada em 03/05/2024 por Elma da Silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, conforme Portaria n° 002/2023/DA/GAB/SEMPOG de 19/01/2023, peça n° 23 e-DOC 58469B9A.
R$ 823,20
Favorecido

NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
15.897.556/0001-08
Classificação Instituicional

05 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTAO- SEMPOG
01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG
Estrutura Programática

0152 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
26/06/2024 0004920/2024 0009807/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG R$ 823,20
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
11218 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 30/04/2024 R$ 823,20 1124 0415 8975 5600 0108 5500 1000 0112 1813 4422 3918