Acessibilidade
Pagamento: 0005321/2024
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
03/07/2024
0005321/2024
0000353/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação
2024
Pagamento
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ––- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL. REFERENTE A NOTA FISCAL 1559 EM PEÇA 413 FOLHA 252 (NOTAS EMITIDAS EM JUNHO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS ABRIL/24). FORNECEDOR: MURANO CONSTRUÇÕES LTDA. EMP. 280/2024. PROCESSO 00600-0003536/2023-11.
R$ 271.675,35
Favorecido

MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
23.170.931/0001-33
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação