Acessibilidade
Empenho: 0005761/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
02/07/2024
0005761/2024
00028334/2024-55
Original
Empenho
2024
SRPP Nº 018/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA SAMSUNG, XEROX, KYOCERA, BROTHER, EPSON E OKI)
R$ 2.060,54
Favorecido

A H DA S MORAES
02.437.839/0001-17
Classificação Instituicional

04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
19/12/2024 0014037/2024 Liquidação 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 2.060,54
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
20/12/2024 0014037/2024 0022953/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 2.060,54
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação