Empenho: 0005761/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
02/07/2024
0005761/2024
00028334/2024-55
Original
SRPP Nº 018/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA SAMSUNG, XEROX, KYOCERA, BROTHER, EPSON E OKI)
R$ 2.060,54
Favorecido
A H DA S MORAES
02.437.839/0001-17
Classificação Instituicional
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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19/12/2024 | 0014037/2024 | Liquidação | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.060,54 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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20/12/2024 | 0014037/2024 | 0022953/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.060,54 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação