Acessibilidade
Empenho: 0001789/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
12/03/2024
0001789/2024
00009548/2024-22
Original
Empenho
2024
Empenho para cobrir despesa com a concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias em favor da servidora ATAMAR SOUZA De SÁ LEITE – Gerente de Divisão - Matrícula nº 1000798664, em virtude de deslocamento via terrestre/carro oficial ao Distrito de Nova Mutum Paraná/RO, no período de 18 a 23/03/2024, com o objetivo de atualizar as informações referente ao levantamento socioeconômico das famílias, conforme Portaria nº 15/2024 (e-DOC 08A151F0) e Processo nº 00600-00009548/2024-22-e.
R$ 1.100,00
Favorecido

ATAMAR SOUZA DE SA
115.***.***-87
Classificação Instituicional

18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
12/03/2024 0002170/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 1.100,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
14/03/2024 0002170/2024 0003456/2024 Liquidação Diária 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 1.100,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação