Liquidação: 0001282/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
12/04/2024
0001282/2024
0003703/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 067/PGM/2017 NA DATA DE 07 DE AGOSTO DE 2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR,LABORATORIAL E AMBULATORIAL – HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO,
DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS E RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS GRUPO “D”, PARA ATENDER AS ÁREAS FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO E ANEXO DA IMUNIZAÇÃO, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME INSTRUÇÃO PARA PAGAMENTO N°. 60/2024 – DIFICON/SEMUSA, Edoc 4032D7A1 PEÇA 176 E DESPACHO N°. 194/2024 – DIFICON/SEMUSA, eDOC EC9A92B9 PEÇA 177. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1512, VALOR R$ 89.074,73, PEÇA 176, FLS. 105. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N°
R$ 89.074,73
Favorecido
KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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12/04/2024 | 0001282/2024 | 0002667/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 77.183,24 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação