Acessibilidade
Liquidação: 0002716/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
01/04/2024
0002716/2024
00003431/2024-35
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Papel toalha, papel higiênico…). Ref. ao SRP N 021/2023, para atender a SEMES. Conf. CEO 06/2024. NF 000.003.361
R$ 3.350,75
Favorecido

A.C.F MOREIRA ME
14.410.553/0001-27
Classificação Instituicional

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
04/04/2024 0002716/2024 0004470/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER R$ 3.350,75
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
000.003.361 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 16/03/2024 R$ 3.350,75 11240314410553000127550010000033611000505004