Acessibilidade
Liquidação: 0001649/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
03/05/2024
0001649/2024
00000589/2024-53
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL". REFERENTE A NOTA FISCAL 10502 EM PEÇA 34 FOLHA 1. CERTIFICADA POR JESSICA TRAJANO ALENCAR FERREIRA, MAT. 269680. FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. EMP. 561/2024. PROCESSO 00600-0000589/2024-53.
R$ 130.390,00
Favorecido

ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28.911.309/0001-52
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
03/05/2024 0001649/2024 0003422/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.564,68
03/05/2024 0001649/2024 0003421/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 128.825,32
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
10502 Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) 15/03/2024 R$ 130.390,00 32240328911309000152550010000105021850945173